Fakturace - sklad - Jak vystavit dodací list

Aktuální firma | Sklady | Agendy | Fakturace - sklad

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Jak vystavit dodací list

Dodací list vystavíme následujícím postupem:

  1. Otevřeme agendu Fakturace – sklad a vytvoříme nový záznam.

  2. V hlavičce dokladu změníme Typ doklad na Dodací list.

  3. Zadáme dokladovou řadu dodacího listu a vyplníme i ostatní údaje v hlavičce. Pokud vyplníme i dokladovou řadu a číslo výdejky, program vytvoří výdajové pohyby a odečte vydané zboží (materiál) ze skladu. Jestliže ponecháme údaj Výdejka prázdný, program pohyby nevygeneruje a zboží zůstane na původních počtech bez ohledu na uzavření dodacího listu.

  4. Jestliže uvedeme doklad výdejky do dodacího listu, ponecháme tento údaj prázdný u faktury, která bude po dodacím listu následovat.

  5. Datum DPH zadáme v případě, že chceme vystavit dodací list-daňový doklad. V opačném případě ponecháme datum i skupinu DPH prázdné.

  6. Na záložce Položky zadáme všechny prodávané položky (zadáváme číslo skladu a příslušné označení položky. Program převezme další potřebné informace z karty položky (viz Položky na skladě). V souvislosti s plněním seznamu prodávaných položek a jejich počtu program napočítává částku Celkem.

  7. Na záložkách Text nad a Text pod doplníme případné průvodní slovo pro odběratele (oslovení, informace o nových cenách, poděkování za uzavřený obchod apod.). Opakující se texty si připravíme v číselníku textů a převezmeme je pomocí klávesové zkratky Ctrl+“+“. Individuální poznámky k jednotlivým obchodním partnerům doplníme ručně.

  8. Dokončený dodací list vytiskneme ve vybrané podobě (viz seznam dostupných tiskopisů).

  9. Na závěr dodací list Uzavřeme. Program vytvoří příslušné pohyby a sníží stav skladu o prodané položky.

Kopie hlavičky dodacího listu bez položek

V případě, že často pořizujeme stejné dodací listy, můžeme si ušetřit práci s pořizováním tak, že již hotový doklad (hlavičku faktury) zkopírujeme. Na vybraný dodací list klikneme pravým tlačítkem myši a z otevřené nabídky zvolíme Přidat kopii. Program vytvoří nový záznam, který bude obsahovat všechny informace jako zdrojový dodací list. Je tedy třeba změnit číslo dokladu, symboly, datum DPH atd. Položky dodacího listu se v tomto případě nekopírují.

Kopie dodacího listu včetně položek

Pro zkopírování kompletního dodacího listu včetně položek využijeme operaci Kopie. Po stisku stejně pojmenovaného tlačítka na nástrojové liště program vytvoří identickou kopii (včetně položek) původního dodacího listu, ale nový doklad automaticky očísluje aktuálním číslem dokladu.

Ostatní pracovní postupy

  1. Jak pořídit fakturu.

  2. Jak pořídit fakturu v cizí měně.

  3. Firemní logo a razítko ve faktuře.

  4. Přepočet měny ve faktuře.

  5. Jak vystavit dodací list.

  6. Jak vystavit souhrnnou fakturu za vybrané dodací listy.

  7. Jak vystavit dobropis, vrubopis, proforma fakturu.

  8. Jak vystavit daňový doklad na přijatou platbu.

  9. Jak vystavit fakturu na základě příjemky.

  10. Jak do vystavených dokladů vkládat uživatelské texty.

  11. Způsoby zaokrouhlování.

  12. Jak pracovat se slevami.

  13. Jak opravit již uzavřený doklad (dopady a souvislosti).

  14. Jak pracovat s obaly.

  15. Jak pracovat s poplatky.

  16. Jak pracovat s šaržemi/výrobními čísly.

  17. Jak zadat doklad, který obsahuje sazby pro výpočet DPH z jiného data než je DUZP.

  18. Jak vystavené doklady účtovat do Deníku.

  19. Jak vystavené doklady přenášet do Závazků a pohledávek.

  20. Jak vystavit doklad v RPDP.

Související témata

Fakturace - sklad