Home > Nápověda programu DUEL - Fakturace - sklad - Jak vystavit fakturu na základě příjemky
Jak vystavit fakturu na základě příjemky
Kromě přímého pořízení lze fakturu vytvořit také na základě přijatého zboží v agendě Příjemky (např. tehdy, chceme-li veškerý přijatý materiál okamžitě přefakturovat). To provedeme takto:
Otevřeme agendu Příjemky.
Pořízenou příjemku dokončíme a Uzavřeme.
Spustíme operaci Fakturace, zvolíme, jestli chceme vytvořit novou fakturu nebo přenášené položky připojit k jiné faktuře.
Zadáme datum vystavení dokladu i datum DPH (program obě data naplní automaticky, zasáhneme pouze v případě, že chceme navržené hodnoty změnit), dokladovou řadu faktury i výdejky (bez těchto hodnot program nedovolí pokračování operace) a číslo dodavatele.
Vybereme položky, které chceme fakturovat a stiskneme tlačítko Pokračovat.
Pokud chceme, aby se při dokončení otevřela agenda Fakturace, zatrhneme údaj Otevřít ve fakturaci. V opačném případě program vytvoří fakturu a zůstane v agendě Příjemky připravený k dalším příjmům.
Ostatní pracovní postupy
Jak vystavit fakturu na základě příjemky.
Jak zadat doklad, který obsahuje sazby pro výpočet DPH z jiného data než je DUZP.
Související témata